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Titre: | Análisis de los procesos de control interno en cuanto a la emisión de órdenes de compra, facturación, caja chica, cuentas por cobrar y cuentas por pagar de la empresa Lipesa S.A |
Auteur(s): | Navarro G., Herianna P. |
Mots-clés: | control interno facturacion órdenes de compra cuentas por cobrar cuentas por pagar caja chica pregrado |
Date de publication: | 6-mar-2017 |
Editeur: | Universidad de Oriente |
Résumé: | Un buen sistema de control interno en las organizaciones es sumamente importante, debido a lo práctico que resulta al medir la eficiencia y la productividad al momento de implementar las exigencias de la gerencia, garantiza la veracidad y exactitud de la información financiera, ayuda a que los procesos implementados se realicen acorde lo establecido en la organización. Lipesa S.A es una empresa que diseña, desarrolla, fabrica, formula y mercadea especialidades químicas asociadas a asistencia técnica, las actividades ejecutadas en el área de administración son: facturación de productos y servicios, compras menores de materiales y suministros (atención al personal, papelería, insumos, etc.), cuentas por cobrar, cuentas por pagar, tener un control de todas las facturas, notas de débito y crédito realizadas, pagos de nómina a los trabajadores y Emisión de Órdenes de Compra. Presenta inconvenientes en cuanto al suministro de información financiera y contable, Perdida de tiempo en la elaboración de la facturación, una cartera de cuentas por cobrar y pagar amplias. |
URI/URL: | http://ri2.bib.udo.edu.ve:8080/jspui/handle/123456789/5937 |
Collection(s) : | Licenciatura en Contaduria Pública.aec |
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